為夯實內部審計基礎工作,進一步提高內部審計工作質量,實現(xiàn)內部審計工作規(guī)范化和標準化,集團公司于近日修訂出臺了《紹興柯橋水務集團有限公司內部審計制度》。
《制度》規(guī)定,集團公司財務資產審計部為內部審計機構,配備專職審計人員,在董事長直接領導下獨立行使內部審計監(jiān)督權,對集團發(fā)展并報告工作。同時,接受上級審計機關的業(yè)務指導和監(jiān)督。《制度》還對內部審計機構的職能、職責以及權限逐一進行了明確。此外,《制度》詳細規(guī)定了內部審計工作的程序。