公司完成本年度第二次財務(wù)內(nèi)審工作
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為促進(jìn)公司管理標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè),發(fā)揮財務(wù)管理在公司運營中的監(jiān)管作用,按照年度工作安排,財務(wù)部組織人員于11月15日至23日,對下屬5個供水分公司,工程分公司,物資部(倉庫)進(jìn)行了年度內(nèi)第二次財務(wù)內(nèi)部審計。
此次內(nèi)審的主要內(nèi)容包含相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的制度執(zhí)行情況,固定資產(chǎn)及工器具管理,財務(wù)審批流程情況,倉庫材料物資管理,工程資料管理等5個方面。通過一個多星期的走訪和檢查,各供水分公司總體管理情況良好,但也存在一些需要改進(jìn)的地方,如工程審批流程欠規(guī)范,工器具管理臺賬欠完整等。針對這次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題,檢查小組會如期出具審計報告,公司將責(zé)成相關(guān)分公司落實整改。