為進一步提高內(nèi)審工作質(zhì)量,促進集團內(nèi)部審計“全覆蓋”工作向縱深發(fā)展,10月22日,集團公司召開了內(nèi)部審計工作交流會。集團監(jiān)事會主席、紀委書記孫挺軍主持會議并講話,集團審計部全體人員及下屬5家公司內(nèi)審辦代表參加會議。
會上,下屬5家公司內(nèi)審小組組長總結(jié)介紹了2020年度內(nèi)審工作開展情況,就內(nèi)審工作取得的亮點成績、存在的問題及有關(guān)建議進行交流討論。隨后,集團審計部負責人匯報了2020年度內(nèi)部審計工作開展情況,并部署了下一階段集團內(nèi)審工作任務(wù)。
在充分肯定了下屬5家公司內(nèi)審工作取得的成績后,孫挺軍對今后的內(nèi)審工作提出三個要求:一要提高站位,充分認識內(nèi)審工作是自我查找、自我檢驗、自我規(guī)范的需要;二要提高水平,要熟悉相關(guān)制度,提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì),邊審計邊學(xué)習,邊審計邊發(fā)現(xiàn);三要提高質(zhì)量,堅持實事求是原則,把問題查實、查準、查透。