為促進集團健康、持續(xù)發(fā)展,集團審計部堅持以規(guī)范集團內(nèi)部經(jīng)濟行為、促進黨風(fēng)廉政建設(shè),提高資金使用效益為重點,積極履行審計職能,采取“五項措施”進一步夯實內(nèi)審工作的基礎(chǔ)。
健全組織領(lǐng)導(dǎo),推進內(nèi)審網(wǎng)絡(luò)全覆蓋。建立健全內(nèi)審機構(gòu),5家下屬單位全部成立內(nèi)審工作小組,保障各單位內(nèi)審工作的有序開展。同時,制訂出臺《2020年內(nèi)部審計工作專項考核辦法》,進一步加強對下屬單位內(nèi)審工作的指導(dǎo)和監(jiān)督,提升集團內(nèi)審工作質(zhì)量。
明確目標任務(wù),扎實開展內(nèi)審工作。認真謀劃年度內(nèi)審工作,編制年度內(nèi)審工作計劃,同時,積極配合參與上級部門巡查審計,提升了內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)能力。前三季度累計完成崗位責(zé)任制考核、職工工薪發(fā)放、全面預(yù)算執(zhí)行情況、經(jīng)濟合同管理等7項專項審計,提出審計建議26條。
強化服務(wù)監(jiān)督,發(fā)揮業(yè)務(wù)指導(dǎo)作用。建立日常工作溝通機制,明確工作要點,搭建交流平臺,及時協(xié)調(diào)解決日常工作中遇到的難點、熱點問題。前三季度,下屬5家單位累計完成14項內(nèi)審工作,提出審計建議50條。
創(chuàng)新審計方法,提升內(nèi)部審計質(zhì)量。首次采取交叉審計新形式,抽調(diào)下屬單位內(nèi)審人員共同參與審計,避免外行審計內(nèi)行,加強了各下屬單位間的審計交流,提升了內(nèi)審工作的質(zhì)量。
組織學(xué)習(xí)培訓(xùn),提升內(nèi)審隊伍素質(zhì)。堅持專業(yè)培訓(xùn)+自主學(xué)習(xí)的模式,采取“走出去”“請進來”的方式,積極組織內(nèi)審人員參加繼續(xù)教育培訓(xùn)學(xué)習(xí),同時聘請專家授課,為做好各項審計工作奠定基礎(chǔ);要求內(nèi)審人員利用閑暇時間主動專業(yè)知識,不斷提高審計工作技能。